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送心意

文老師

職稱中級(jí)職稱

2019-06-12 20:52

您好,您最好看下您的增值稅申報(bào)系統(tǒng)里面報(bào)表

小草 追問(wèn)

2019-06-12 21:05

根據(jù)上面的計(jì)算不出來(lái)嗎

小草 追問(wèn)

2019-06-12 21:08

只有明細(xì)賬

文老師 解答

2019-06-12 21:10

您這里有點(diǎn)亂,您可以分別看下本月銷項(xiàng)稅額,進(jìn)項(xiàng)稅額,然后看下上月有沒(méi)有留抵稅額,或者有沒(méi)有本月的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,銷項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng)加上期留抵稅額減進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的

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你是一般納稅人是的,
2019-10-15 16:42:23
這個(gè)科目配置是正確的,但是可能會(huì)存在其他不同的記賬方式。比如,當(dāng)有增值稅減免時(shí),第一貸方可以直接通過(guò)“其他收益”來(lái)記賬,而不是通過(guò)“應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅”來(lái)記賬。
2023-03-27 10:29:26
你好,未交增值稅轉(zhuǎn)出是 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 如果是多交增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多繳增值稅
2020-02-18 23:11:26
你好,小規(guī)模貸方是應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅
2017-06-29 22:04:28
上述分錄處理正確,屬于本月需要交增值稅
2017-06-21 10:19:29
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