
增值稅發(fā)票進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
答: 收到企業(yè)的一張專票,去年已經(jīng)認(rèn)證
善意取得增值稅發(fā)票,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,分錄是:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸 增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 借方不應(yīng)該是進(jìn)項(xiàng)稅額么
答: 想想那個(gè)道理,如果借方不應(yīng)該是進(jìn)項(xiàng)稅額,那么不是增加進(jìn)項(xiàng)稅額了?增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出就是減少進(jìn)項(xiàng)稅。相當(dāng)于固定資產(chǎn)的累計(jì)折舊科目
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
老師我想請(qǐng)問(wèn)下 我有一張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票 準(zhǔn)備認(rèn)證后做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 我做分錄時(shí) 是直接在借方用“應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出”科目 還是先用“應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額” 然后再做轉(zhuǎn)出“借:應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額”“貸:應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出”分錄?
答: 您好 您可以在入賬的時(shí)候跟成本費(fèi)用一起做 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
請(qǐng)問(wèn)一下交增值稅做賬時(shí),進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出部分的記賬金額大于增值稅發(fā)票金額有問(wèn)題嗎?怎么處理
進(jìn)項(xiàng)發(fā)票紅字,進(jìn)項(xiàng)稅額填寫在增值稅稅納稅申報(bào)表進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出一欄嗎?
已入成本的增值稅專票,實(shí)際結(jié)算金額比發(fā)票金額小,要怎么沖銷,先做紅沖憑證,在把進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎
增值稅專用發(fā)票進(jìn)項(xiàng)稅額未抵扣及認(rèn)證,需要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎

