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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2019-06-13 17:11

你好,補(bǔ)做打款分錄,借;預(yù)付賬款,貸;銀行存款
取得發(fā)票,借;庫存商品等科目,貸;預(yù)付賬款

鹿山歲 追問

2019-06-13 17:12

補(bǔ)不了啦。因為我是后來接手的,期初沒有數(shù)據(jù),上個月才開始做賬

鄒老師 解答

2019-06-13 17:13

你好,之前沒有入賬,現(xiàn)在可以補(bǔ)入帳,為什么補(bǔ)不了呢?

鹿山歲 追問

2019-06-13 17:13

之前沒有做賬 沒有套賬

鹿山歲 追問

2019-06-13 17:15

如果我補(bǔ)一筆進(jìn)去 不是銀行存款會變化嗎

鄒老師 解答

2019-06-13 17:17

你好,補(bǔ)進(jìn)去銀行對賬單余額才可以與日記賬對上啊

鹿山歲 追問

2019-06-13 17:21

老師啊 那我要加一筆銀行流水進(jìn)去  銀行余額不是變了嗎?

鹿山歲 追問

2019-06-13 17:21

老師 因為之前沒有會計,所以期初數(shù)據(jù) 我只寫了銀行存款

鄒老師 解答

2019-06-13 17:24

你好,你之前的銀行存款余額不是沒有包括那遺漏的業(yè)務(wù)嗎?

鹿山歲 追問

2019-06-13 17:25

包括的  銀行存款余額已經(jīng)減去了這筆支出

鄒老師 解答

2019-06-13 17:26

你好,那就不需要再做預(yù)付款那一筆分錄了

鹿山歲 追問

2019-06-13 17:26

那我現(xiàn)在拿到票了 怎么做分錄呢

鹿山歲 追問

2019-06-13 17:27

我怎么做都不對 好難過

鄒老師 解答

2019-06-13 17:28

你好,你之前錄入期初數(shù)的時候,沒有錄入預(yù)付賬款期初數(shù)嗎?
取得發(fā)票,借;庫存商品等科目,貸;預(yù)付賬款

鹿山歲 追問

2019-06-13 17:29

沒有錄入 我只錄入了銀行存款

鄒老師 解答

2019-06-13 17:30

你好,那說明你期初數(shù)是錯誤的,應(yīng)當(dāng)錄入相應(yīng)預(yù)付賬款科目余額才是的

鹿山歲 追問

2019-06-13 17:34


已經(jīng)錄入不了了

鄒老師 解答

2019-06-13 17:40

你好,期初數(shù)錄入錯誤,需要從新建賬錄入正確的期初數(shù)才是的

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你好,補(bǔ)做打款分錄,借;預(yù)付賬款,貸;銀行存款 取得發(fā)票,借;庫存商品等科目,貸;預(yù)付賬款
2019-06-13 17:11:37
您好,記賬時,借;應(yīng)付職工薪酬-工資,3273.57元,貸:銀行存款,3273.57元。
2017-09-01 18:56:16
您好 借:其他應(yīng)付款 貸:銀行存款 借:管理費(fèi)用——代理費(fèi) 貸:其他應(yīng)付款
2019-09-23 16:13:24
您好 電子商業(yè)匯票是收到票記賬 借:應(yīng)收票據(jù) 貸:應(yīng)收賬款
2019-07-14 15:01:08
你好,你是給他開了發(fā)票收稅點(diǎn),然后把錢再退回去,是這個意思嗎?收到和退回能不是一個人嗎?這樣的話你就可以做成本了
2023-07-21 07:51:04
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