
某一個(gè)項(xiàng)目確認(rèn)了兩次收入,使至多交了一次增值稅、附加稅、印花稅,增值稅可以開(kāi)紅字發(fā)票沖回,附加稅也可跟隨增值稅沖減,但印花稅應(yīng)該怎樣沖減呢
答: 你好,已經(jīng)申報(bào)扣款的情況只能去大廳修改申報(bào)辦理退稅了
紅字發(fā)票大于藍(lán)字,印花稅增值稅怎么申報(bào)
答: 同學(xué),你好 印花稅,按照合同金額申報(bào) 增值稅,你看你電腦上能報(bào)負(fù)數(shù)嗎?如果不行,要去大廳辦理
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
小規(guī)模納稅人開(kāi)的普票銷(xiāo)項(xiàng)稅交附加稅?如果有紅字發(fā)票,負(fù)數(shù)就不用繳納附加稅和印花稅了吧?
答: 這個(gè)需要看是按季度申報(bào)話(huà),那沒(méi)有超過(guò)30萬(wàn),普通發(fā)票不需要交稅,你開(kāi)這個(gè)紅字這個(gè)申報(bào)是藍(lán)字減除紅字之后去申報(bào),看這個(gè)超過(guò)30萬(wàn)沒(méi)

