
16年5月份的業(yè)務(wù)收入(含稅價)開了營業(yè)稅發(fā)票,但是納稅申報時在增值稅申報表做的申報(增值稅申報不含稅收入),交的增值稅,應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理
答: 你好,建議你咨詢你稅務(wù)局還能改不,都這么多年了
客戶購買商品,暫時不需要發(fā)票,申報增值稅時按無票收入確認(rèn)后申報后,客戶又索取發(fā)票了,怎樣做賬務(wù)處理和申報增值稅處理
答: 可以不賬務(wù)處理,申報的時候在未開票收入里把你之前的金額填寫負(fù)數(shù)申報
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
申報表上增值稅比發(fā)票上多賬務(wù)怎么處理?
答: 你好, 按發(fā)票上的金額申報即可
這個月購進(jìn)材料,發(fā)票和材料已經(jīng)收到,這個月不認(rèn)證這張發(fā)票,留到下個月才認(rèn)證,那這個月,和下個月怎么做賬務(wù)處理,那這個月怎么申報增值稅
小規(guī)模納稅人申報增值稅及附加稅申報表的時候,申報表的本期免稅額比發(fā)票上的增值稅多,申報表上是3%免稅,發(fā)票上是1%,需要怎么進(jìn)行賬務(wù)處理
小規(guī)模納稅人申報增值稅及附加稅申報表的時候,申報表的本期免稅額比發(fā)票上的增值稅多,申報表上是3%免稅,發(fā)票上是1%,需要怎么進(jìn)行賬務(wù)處理

