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春暖花開
于2019-06-16 14:04 發(fā)布 ??1773次瀏覽
豆豆老師
職稱: 初級會計師,注冊會計師,稅務師
2019-06-16 14:07
您好,后來如果還是預收貨款的繼續(xù)計入預收賬款,如果滿足收入確認條件的話要確認收入哦。借:銀行存款 貸:應收賬款不恰當。
春暖花開 追問
2019-06-16 14:30
是簽訂合同用哪個科目,一直走到合同終止都用那個科目嗎
豆豆老師 解答
2019-06-16 14:48
對的……不過在報表層面需要考慮是否重分類
2019-06-16 14:49
老師,能不能用應收賬款這個科目
2019-06-16 14:51
收到定金,能否用別的科目。后來收到款項,是否能用另一個科目
把他們分開
2019-06-16 15:35
應收賬款適用于已經(jīng)產(chǎn)生收入但是未收到款項
2019-06-16 16:15
設置三級明細,用預收就可以
2019-06-16 17:13
嗯可以這么操作的
2019-06-16 20:31
謝謝老師
2019-06-16 20:46
不用客氣,滿意的話可以給我評價一下
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預收賬款分錄借:應收賬款貸:銀行存款對嗎
答: 您好 借:銀行存款 貸:預收賬款
老師,預收賬款沖應收賬款怎么沖?。款A收賬款的分錄是借銀行存款貸預收賬款
答: 同學你好 你這是 同一家單位用了兩個科目嗎
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師在嗎,借銀行存款,貸預收賬款。什么業(yè)務做這個分錄。再后面,借預收賬款,貸應收賬款,
答: 1 收到預收 款分錄 2 應該是用預收 抵應收款 具體看看一下后面的了附 件 調(diào)賬也會有這樣的分錄
老師好,簽訂合同,收了一部分定金,分錄:借:銀行存款 貸:預收賬款 后來再收這個合同的貨款時,分錄:借:銀行存款 貸:應收賬款 可以嗎
討論
為什么沖預收賬款,不沖銀行存款? 如果錯票入賬時掛的借:銀行存款,怎么做負數(shù)分錄?或者是掛的應收賬款,后期銀行收到全款或部分款,負數(shù)分錄怎么做?
1、應收賬款,估計20個戶。 2、預收賬款 3、 現(xiàn)金余額 4、銀行存款余額,目前手頭有這些數(shù)據(jù),使用軟件錄入后,作為期初,總是提示借貸不平。有什么好辦法處理呢?這是去年的余額,是否可以今年全部期初為零,然后把這些數(shù)據(jù)錄入呢?做正規(guī)的分錄
客戶預付3000元購買商品,分錄可以這么做嗎?借:銀行存款 貸:應收賬款 我意思是不設置預收賬款原因是公司往來單位太多
豆豆老師 | 官方答疑老師
職稱:初級會計師,注冊會計師,稅務師
★ 4.96 解題: 228 個
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春暖花開 追問
2019-06-16 14:30
豆豆老師 解答
2019-06-16 14:48
春暖花開 追問
2019-06-16 14:49
春暖花開 追問
2019-06-16 14:51
春暖花開 追問
2019-06-16 14:51
豆豆老師 解答
2019-06-16 15:35
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2019-06-16 16:15
豆豆老師 解答
2019-06-16 17:13
春暖花開 追問
2019-06-16 20:31
豆豆老師 解答
2019-06-16 20:46