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送心意

樸老師

職稱會計師

2021-04-12 08:37

同學(xué)你好
你這是 同一家單位用了兩個科目嗎

味克仕~珊珊 追問

2021-04-12 08:38

不是,是收到另外一個人的錢,而他的錢是帶里。另一個應(yīng)收賬款里面的公司給的

味克仕~珊珊 追問

2021-04-12 08:39

是幫另外一個公司給的

樸老師 解答

2021-04-12 08:39

那就
借預(yù)收賬款
貸應(yīng)收賬款

味克仕~珊珊 追問

2021-04-12 08:55

老師,我們之前的公司收的錢是做的預(yù)收賬款,不是應(yīng)收賬款

樸老師 解答

2021-04-12 09:00


所以這次你們做
借預(yù)收賬款
貸應(yīng)收賬款

味克仕~珊珊 追問

2021-04-12 09:20

老師,這個收款的公司本來應(yīng)該做應(yīng)收賬款250萬,但是之前沒有做應(yīng)收賬款,只是收一筆錢做一比預(yù)收賬款,沒有交印花稅,如果我改變之前的做法,把簽了合同的工程都做應(yīng)收賬款當中,我們是電力工程安裝,這樣稅務(wù)那邊會不會讓我們交稅改為預(yù)交的方式?。?/p>

樸老師 解答

2021-04-12 09:26

同學(xué)你好
對的
這個可以的哦

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相關(guān)問題討論
您好 借:銀行存款 貸:預(yù)收賬款
2020-07-01 10:14:18
同學(xué)你好 你這是 同一家單位用了兩個科目嗎
2021-04-12 08:37:02
這個應(yīng)該是與同一個公司發(fā)生業(yè)務(wù) 這個結(jié)算方式一部分是預(yù)收一部分是應(yīng)收。這樣把預(yù)收轉(zhuǎn)到應(yīng)收 你查這個單位的賬的話就比較容易查。如果不結(jié)轉(zhuǎn)的來的話,你查賬就要看兩個公司科目的明細賬這樣不方便
2020-03-30 14:36:37
1 收到預(yù)收 款分錄 2 應(yīng)該是用預(yù)收 抵應(yīng)收款 具體看看一下后面的了附 件 調(diào)賬也會有這樣的分錄
2019-10-11 11:14:42
錯的發(fā)票如果當時收到錢了掛了銀行存款?,F(xiàn)在要紅沖,相當于收入沒有實現(xiàn)。當時收到錢應(yīng)該是借銀行存款貸預(yù)收賬款,因此紅沖時要計入預(yù)收賬款。如果之前掛的應(yīng)收賬款,則可以直接沖掉。即往來科目可以直接沖回。但銀行存款你確實收到了,只能掛到其他科目。
2018-09-06 10:31:17
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