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清風
于2019-06-16 16:41 發(fā)布 ??776次瀏覽
bamboo老師
職稱: 注冊會計師,中級會計師,稅務師
2019-06-16 16:42
你好借:管理費用 按月攤銷貸:其他應付款 做攤銷表格為附件 攤銷6個月
清風 追問
2019-06-16 16:44
收到6個月的發(fā)票總額是30萬,針對于這張發(fā)票還需要做一筆分錄嗎?
bamboo老師 解答
2019-06-16 16:45
每個月都做一筆攤銷的分錄 然后攤銷表做附件 即可 發(fā)票附在第一個月攤銷的憑證后面
微信里點“發(fā)現(xiàn)”,掃一下
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發(fā)票前幾個月拿到已經做賬做進了,之后付款時做了其他應付款 銀行存款,怎么沖回其他應付款這筆
答: 你好,具體是什么業(yè)務,你之前是怎么做的會計分錄?
公司支付團建費沒有發(fā)票如何做賬 借其他應付款 貸銀行存款這樣對么
答: 這樣做分錄是正確的了呢
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
報銷款已經支付,但對方沒有提供發(fā)票。借:其他應付款 貸:銀行存款。放在應付科目如何理解應付已付?放在其他應收好理解,應付就沒那么好理解
答: 同學你好,發(fā)票進行報銷后就沖減了之前的其他應付款,所以計借方。
我上月計提的費用,次月收到發(fā)票和支付。這樣寫憑證對不對。有沒有必要沖了之后,再先借,費用,貸,其他應付款。然后再寫借,其他應付款,貸,銀行存款。
討論
老師!沖往來需要發(fā)票的嗎?比如替客服付運費,借,其他應付款,貸銀行存款,這個分錄需要發(fā)票嗎?
老師,您好!我們2018年支付了2019年05-2020年4月(12個月)的廠房租金,當時是 借 其他應付款, 貸 銀行存款 現(xiàn)在發(fā)票收到了6個月的發(fā)票,現(xiàn)在如何作分錄(金額比較大,需要每月攤銷)
老師,公司的股東報銷費用,但是沒有發(fā)票,公司欠股東的錢大于報銷費用 將報銷直接沖減其他應付款 貸記銀行存款 對不對
今年1月收到去年房租的發(fā)票該怎么入賬呢(去年分錄是:借:其他應付款 貸: 銀行存款)
bamboo老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務師
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清風 追問
2019-06-16 16:44
bamboo老師 解答
2019-06-16 16:45