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羚月
于2019-06-16 16:50 發(fā)布 ??861次瀏覽
姜老師
職稱: 高級會計師
2019-06-16 16:51
不用調整以前年度損益調整。
羚月 追問
2019-06-16 16:52
您可以幫我寫一個分錄嗎
姜老師 解答
2019-06-16 18:48
暫估時的賬務處理是怎么做的?
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18年暫估入賬的發(fā)票,19年5月以前取得發(fā)票的。用調整以前年度損益嗎?
答: 不用調整以前年度損益調整。
老師,你好 就是2018年的成本,在2019年取得發(fā)票,我必須要在2018年先暫估入賬,然后在取得發(fā)票的當月紅沖18年暫估,然后正常做賬 用以前年度損益調整嗎?還是可以直接在收到發(fā)票的當月直接用以前年度損益調整呢?
答: 你好,要先暫估再沖然后正常做賬
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
就是暫估入賬這個問題,不需要用以前年度損益調整嗎?
答: 不用的,暫估不涉及以前年度損益調整
去年成本暫估多了,現(xiàn)在取得發(fā)票通過以前年度損益調整科目調增2.6萬,這2.6萬在本期季報時怎么體現(xiàn)?
討論
老師早上好,如果貸款利息沒有取得發(fā)票,跨年怎么做賬,以前年度損益調整分錄怎么寫
材料暫估,成本已經結轉了,跨年了,我在本年匯繳之前開票了,發(fā)票比實際暫估的少,本年度記賬紅字沖紅原暫估的和藍字記實際來的,由于已經已轉成本了,是不是得還得通過以前年度損益,沖銷成本,比如我去年暫估10萬成本,結果只來了9萬,先沖銷暫估,再沖銷成本?做兩筆沖銷分錄?如果是這兩筆分錄如何做呢?
22年的年終獎,在12月暫估入賬,如果有差異,我在1月份進行補計提,這樣合規(guī)嗎? 調整到以前年度損益調整嗎?
我17年暫估一筆勞務成本,18年取得發(fā)票。怎么做賬,是直接18年在收票的當月做個紅字發(fā)票,把暫估的成本沖銷掉,然后做個藍字發(fā)票的成本呢?還是要做以前年度損益調整?
姜老師 | 官方答疑老師
職稱:高級會計師
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羚月 追問
2019-06-16 16:52
姜老師 解答
2019-06-16 18:48