老師您好,我們公司聘請個人提供了咨詢服務(wù),給我們 問
需要代扣代繳個稅。14000 元的話,應(yīng)納稅額為 2240 元(計算方式:14000×(1-20%)×20%)。 答
2023年及2024年的銀行流水未做賬,現(xiàn)在做2025年可 問
您好,可以的,這個不影響的 答
老師請問當(dāng)月需要計提本月增值稅及其附加嗎?報表 問
當(dāng)月需要計提本月增值稅及其附加。 答
想問下老師,之前年份因為成本不夠,暫估過原材料,當(dāng) 問
你好,沖銷之前的分錄,可以是之前相同分錄,金額負(fù)數(shù)。也可以是相反分錄,金額正數(shù)。 紅沖之前的分錄,借:應(yīng)付賬款,貸:原材料 取得的發(fā)票,借:原材料,應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額),貸:應(yīng)付賬款? 等科目?? 答
體育協(xié)會舉辦游泳比賽,獲獎著按偶然所得繳納個人 問
您好, 這個沒有限制,都需要申報 答

企業(yè)銷售B產(chǎn)品價款50000元,增值稅稅率16%,收到相應(yīng)金額的銀行承兌匯票一張。怎么寫會計分錄?
答: 借應(yīng)收票據(jù)貸主營業(yè)務(wù)收入50000,應(yīng)交稅費50000*16%
A企業(yè)銷售一批產(chǎn)品,銷售價款40萬元,應(yīng)收取增值稅52000元,產(chǎn)品已經(jīng)發(fā)出,收到一張銀行承兌匯票,會計分錄怎么寫
答: 你好,分錄如下:借:應(yīng)收票據(jù) 452000,貸,主營業(yè)務(wù)收入 400000,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅 52000
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
分錄題1銷售A產(chǎn)品給乙公司,價款100000元,增值稅13000元,收到對方開的商業(yè)承兌匯票一張,金額113000元2銷售B產(chǎn)品給丙公司,價款50000元,增值稅8500元,已辦理托收手續(xù)3銷售A產(chǎn)品給宏達工廠,價款20000元,增值稅2600元,收到期限為3個月的銀行承兌匯票一張,金額22600元4銷售B產(chǎn)品給明達公司,價款5000元,增值稅850元,已辦理托收收續(xù)
答: 你好 1,借:應(yīng)收票據(jù)?,貸:主營業(yè)務(wù)收入 ,??應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 2,借:應(yīng)收賬款?,貸:主營業(yè)務(wù)收入?,??應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 3,借:應(yīng)收票據(jù)?,貸:主營業(yè)務(wù)收入?,??應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 4,借:應(yīng)收賬款?,貸:主營業(yè)務(wù)收入?,??應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額)
銷售乙產(chǎn)品200件,貨款160000萬元,增值稅兩27200元,收到經(jīng)銀行承兌的商業(yè)匯票一張,金額187200元會計分錄
6.銷售產(chǎn)品一批,價款200 000元,增值稅稅率為17%,收到對方簽發(fā)并承兌的銀行承兌匯票一張。7. 收到銀行通知,到期的商業(yè)承兌匯票70 000元票款已收訖。
向前進公司銷售產(chǎn)品價款500000元,增值稅銷項稅額為65000元,收到一張已承兌的商業(yè)匯票 編制會計分錄
銷售一批商品 發(fā)票貨款是253470 增值稅額 43089.9 價稅合計 296559.9 收到對方公司的銀行承兌匯票金額300000元一張 怎么做分錄?

