
其他應(yīng)付款-法人科目,期末余額借40萬。都是平時(shí)轉(zhuǎn)給法人,然后法人轉(zhuǎn)給員工的報(bào)銷備用金。有些金額是有費(fèi)用票給沖掉的,有些是完全沒票的一直掛在這個(gè)法人40萬下?,F(xiàn)在要沖平的話,有什么解決的辦法?
答: 沒有發(fā)票的也是你單位的業(yè)務(wù)的正常做就可以
公司的報(bào)銷費(fèi)用都是法人付款的 然后通過備用金轉(zhuǎn)給法人 可以通過其他應(yīng)付款科目嗎
答: 可以的,可以這么做的。
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
采買員借的備用金超出了實(shí)際報(bào)銷的費(fèi)用,可以掛其他應(yīng)付款借方嗎?
答: 多的收回么,不收回就不處理,你之前做借其他應(yīng)收款 xx 貸銀行,實(shí)際報(bào)銷的時(shí)候做借xx 費(fèi)用 貸其他應(yīng)收款 ,還不收回就這樣,那個(gè)差額其他應(yīng)收款會(huì)繼續(xù)掛著借方
老師,我們公司沒有設(shè)備用金,都是做老板墊付,計(jì)其他應(yīng)付款,這樣一直堆得很多,然后偶爾從公戶轉(zhuǎn)老板私戶,做還款,這樣的操作方式可行的嗎?
我怎么沖減原來會(huì)計(jì)做的,其他應(yīng)付款,摘要上寫的是借股東款做備用金,我現(xiàn)在新接手
就是 上海富友支付服務(wù)有限公司客戶備用金 轉(zhuǎn)進(jìn)來的,不知道是個(gè)什么情況賬做其他應(yīng)付款嗎?


雨滴?? 追問
2019-06-17 14:18
maize老師 解答
2019-06-17 14:20
雨滴?? 追問
2019-06-17 14:26
maize老師 解答
2019-06-17 14:27