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無語的花卷
于2019-10-17 09:47 發(fā)布 ??1376次瀏覽
鄒老師
職稱: 注冊稅務師+中級會計師
2019-10-17 09:47
你好,需要用資金償還了才可以沖減借;其他應付款,貸;銀行存款等科目
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公司沒有提現(xiàn)做備用金,都是公帳支付或者老板代墊計其他應付款,現(xiàn)在堆積金額比較大,有風險嗎?
答: 有風險 如果往來掛的久了,稅務局會核定為借款性質(zhì) 要繳納增值稅
法人提備用金導致其他應付款為負數(shù),怎么調(diào)賬
答: 報表上重分類為其他應收款就可以的
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
我怎么沖減原來會計做的,其他應付款,摘要上寫的是借股東款做備用金,我現(xiàn)在新接手
答: 你好,需要用資金償還了才可以沖減 借;其他應付款,貸;銀行存款等科目
就是 上海富友支付服務有限公司客戶備用金 轉進來的,不知道是個什么情況賬做其他應付款嗎?
討論
公司沒有提現(xiàn)做備用金,一直老板代墊做的其他應付款,現(xiàn)在金額很大,要怎么處理比較好?
收到張美海備用金為什么貸方是其他應付款而不是其他應付款呢
老師,這個備用金是不需要還的,貸方也是用其他應付款嗎
老師,法人股東跟公賬的轉進轉出都是做其他應付款么?現(xiàn)金摘要我一般寫收到某某備用金,網(wǎng)銀的轉進轉出我應該寫什么摘要?
鄒老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
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