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露露
于2018-03-17 08:11 發(fā)布 ??1067次瀏覽
薛老師
職稱: 中級會計師
2018-03-17 08:15
你好! 收到別人給我們的錢,到時候我們要還人家的,所以計入其他應付款。
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公司沒有提現(xiàn)做備用金,都是公帳支付或者老板代墊計其他應付款,現(xiàn)在堆積金額比較大,有風險嗎?
答: 有風險 如果往來掛的久了,稅務局會核定為借款性質 要繳納增值稅
收到備用金后,貸方怎么會是其他應付款的
答: 你好,是借款吧
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
法人提備用金導致其他應付款為負數(shù),怎么調賬
答: 報表上重分類為其他應收款就可以的
我怎么沖減原來會計做的,其他應付款,摘要上寫的是借股東款做備用金,我現(xiàn)在新接手
討論
公司沒有提現(xiàn)做備用金,一直老板代墊做的其他應付款,現(xiàn)在金額很大,要怎么處理比較好?
收到張美海備用金為什么貸方是其他應付款而不是其他應付款呢
老師,這個備用金是不需要還的,貸方也是用其他應付款嗎
老師,法人股東跟公賬的轉進轉出都是做其他應付款么?現(xiàn)金摘要我一般寫收到某某備用金,網銀的轉進轉出我應該寫什么摘要?
薛老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師
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