老師你好!我公司支付對方100萬的貨款,但是我只收 問
支付貨款 借:應(yīng)付賬款—結(jié)算戶-供應(yīng)商 貸:銀行存款 暫估入庫規(guī)范操作 發(fā)票未到,已經(jīng)收到貨 借;庫存商品 貸:應(yīng)付賬款-估價-供應(yīng)商 不含稅 正常結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品 取得發(fā)票后沖對應(yīng)進貨數(shù)量暫估 借:應(yīng)付賬款-估價-供應(yīng)商 ??庫存商品/成本費用(暫估差額,無差額不管) 應(yīng)交稅費-增值稅-進項(一般納稅人) 貸:應(yīng)付賬款—結(jié)算戶-供應(yīng)商? 價稅合計 答
老師,你好,公司是小規(guī)模的建筑勞務(wù)公司,公司在2025 問
你好,當(dāng)時這個普通發(fā)票交了增值稅嗎?你賬上紅沖收入再重新做一個收入就行 財務(wù)報表里面的營業(yè)收入,這個是不影響的。 答
老師,關(guān)于老板找票的問題,我還是有點不清楚,假如看9 問
同學(xué),你好 請稍等一下 答
23年的所得稅,23年的賬目。24年5月退到對公戶2萬4 問
問題出在第二筆分錄漏記 “貸:以前年度損益調(diào)整”,導(dǎo)致未分配利潤少計 2.4 萬。正確補做分錄如下: 借:應(yīng)交稅費 — 應(yīng)交所得稅 2.4 萬 貸:以前年度損益調(diào)整 2.4 萬 之后需將 “以前年度損益調(diào)整” 余額結(jié)轉(zhuǎn)至未分配利潤,分錄: 借:以前年度損益調(diào)整 2.4 萬 貸:利潤分配 — 未分配利潤 2.4 萬 做完這兩筆,資產(chǎn)負債表 “未分配利潤” 就能補回 2.4 萬差額,實現(xiàn)平賬。 答
你好老師,請問我們公司給產(chǎn)品拍攝照片,放到小紅書 問
你好,這個你們是自己的商品,還是幫別人拍片。 答

我想問下,軟件企業(yè),把一些事情委托個人去做,按勞務(wù)費開發(fā)票嗎
答: 你好, 軟件企業(yè),把一些事情委托個人去做,按勞務(wù)費開發(fā)票
我想問下,軟件企業(yè),把一些事情委托個人去做,按勞務(wù)費開發(fā)票嗎
答: 你好 是的 需要個人去代開勞務(wù)費費用發(fā)票
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
軟件企業(yè)開了軟件發(fā)票和技術(shù)服務(wù)費發(fā)票要怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本
答: 你好 借主營業(yè)務(wù)成本 貸;勞務(wù)成本 你可以把相關(guān)人員的工資計入勞務(wù)成本核算,取得收入把勞務(wù)成本結(jié)轉(zhuǎn)到主營 業(yè)務(wù)成本


蘇曼- 追問
2019-06-18 10:48
紫藤老師 解答
2019-06-18 11:08
蘇曼- 追問
2019-06-18 11:13
紫藤老師 解答
2019-06-18 11:15
蘇曼- 追問
2019-06-18 11:43
紫藤老師 解答
2019-06-18 11:44
蘇曼- 追問
2019-06-18 11:54
紫藤老師 解答
2019-06-18 14:43