
江老師你好,還是我上次問你的問題,行政單位去年12月份用財政撥付的錢支付社保,去年沒做賬務(wù)處理,今年1月份做賬,財務(wù)會計是做,借:以前年度盈余調(diào)整,貸:是做銀存,還是做財政應(yīng)返還額度。碩箅會計貸方是做資金結(jié)存財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)嗎?謝了。
答: 這個貸方應(yīng)該是用銀行存款,因為是銀行存款直接交的社保費用,就是說,錢是減少了的。錢不存在了。
行政單位以前年度結(jié)轉(zhuǎn)的錢,因為時間到了還未使用,指標調(diào)減了,需要怎么做賬,財務(wù)會計和預(yù)算會計分別怎么做賬
答: 你好,這個錢需要退回的嗎?當時收到的時候怎么做的?
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
行政單位上繳已前年度的財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)資金的賬務(wù)處理怎么做?
答: 您好,正在解答中請稍等。
老師,我單位(行政單位)以前年度某項固定資產(chǎn)重復(fù)入帳,現(xiàn)原值1000元,已提折舊360元。今年發(fā)現(xiàn),作調(diào)整。請問作賬務(wù)處理
老師請問,行政事業(yè)單位以前年度固定資產(chǎn)未入賬,今年補記賬,財務(wù)會計和預(yù)算會計怎么做賬務(wù)處理,折舊怎么做賬務(wù)處理
預(yù)算單位將以前年度的上級下達資金繳入同級財政,然后上級財政部門在年底要對該筆資金進行清算,財政總預(yù)算會計應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理
請問行政單位以前年度發(fā)生的零余額賬戶授權(quán)額度支出現(xiàn)金遺屬取暖費,沒付出去,次年從基本賬戶退款給國庫,如何做出賬務(wù)處理?


春風(fēng) 追問
2019-06-18 13:30
江老師 解答
2019-06-18 13:39