請問應(yīng)交稅費(fèi)--待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng) 在資產(chǎn)負(fù)債表顯示應(yīng)交 問
可以調(diào)整在其他流動(dòng)資產(chǎn)顯示 答
老師,員工的生育津貼和產(chǎn)前檢查費(fèi),都打到公司賬戶 問
同學(xué),你好 產(chǎn)檢檢查單獨(dú)給員工 答
老師,請問invoice的負(fù)數(shù)形式發(fā)票是不是叫Credit M 問
是,就是國內(nèi)的紅沖發(fā)票的意思 答
老師,您 好!我企業(yè)是小規(guī)模納稅人,有些未開票收入,那 問
你好,換算為不含稅收入與普票收入合計(jì)填報(bào)就行 答
老師你好,我們是鹵菜的,是無票收入,分錄做成:借:庫存 問
你好,為什么不實(shí)呢。你實(shí)際有取得收入,就是對的呀。 答

預(yù)算單位將以前年度的上級下達(dá)資金繳入同級財(cái)政,然后上級財(cái)政部門在年底要對該筆資金進(jìn)行清算,財(cái)政總預(yù)算會計(jì)應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理
答: 你好,同學(xué) 總預(yù)算這邊是按用的預(yù)算下達(dá)額度確認(rèn)為支出處理。
江老師你好,還是我上次問你的問題,行政單位去年12月份用財(cái)政撥付的錢支付社保,去年沒做賬務(wù)處理,今年1月份做賬,財(cái)務(wù)會計(jì)是做,借:以前年度盈余調(diào)整,貸:是做銀存,還是做財(cái)政應(yīng)返還額度。碩箅會計(jì)貸方是做資金結(jié)存財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)嗎?謝了。
答: 這個(gè)貸方應(yīng)該是用銀行存款,因?yàn)槭倾y行存款直接交的社保費(fèi)用,就是說,錢是減少了的。錢不存在了。
報(bào)考2022年中級會計(jì)職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
我們單位以前年度都能收到財(cái)政應(yīng)返還額度,但是今年財(cái)政部門不再把這個(gè)財(cái)政應(yīng)返還額度給我們,那我怎么做賬呢?
答: 你好,同學(xué)。 不還給你們,之后還給你們嗎

