老師,我們有一張費(fèi)用專(zhuān)票已經(jīng)認(rèn)證抵扣,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)并沒(méi)有收到這張發(fā)票,想要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,應(yīng)該怎么做會(huì)計(jì)分錄呢?
Zzz7
于2019-06-18 15:00 發(fā)布 ??2609次瀏覽
- 送心意
玲老師
職稱(chēng): 會(huì)計(jì)師
相關(guān)問(wèn)題討論

借成本費(fèi)用
貸進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
2020-05-09 11:14:29

你如果做了進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出以后也不能抵扣了
2019-12-03 07:32:28

你好
借:原材料等科目 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) 貸;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
借;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸;銀行存款
2018-07-02 17:39:33

(1)發(fā)生需要轉(zhuǎn)出時(shí):
借:庫(kù)存商品(在建工程、原材料、銷(xiāo)售費(fèi)用) ;
貸:應(yīng)交稅金--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出)。
(2)月底進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)時(shí):
借:應(yīng)交稅法-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出);
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(未交增值稅)。
2020-04-21 22:13:40

你這個(gè)是專(zhuān)票那對(duì)方咋紅沖,你這邊沒(méi)有開(kāi)紅字信息表么,你開(kāi)紅字信息表審核通過(guò)次月申報(bào)附表2的時(shí)候進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。做分錄是借xx負(fù)數(shù) 貸xx負(fù)數(shù) 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,月底這個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)增值稅做借進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸轉(zhuǎn)出未交增值稅
2019-07-03 09:56:43
還沒(méi)有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費(fèi)咨詢老師
精選問(wèn)題
獲取全部相關(guān)問(wèn)題信息