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送心意

王茫茫老師

職稱注冊會計師

2020-04-21 22:13

(1)發(fā)生需要轉(zhuǎn)出時:
借:庫存商品(在建工程、原材料、銷售費用) ;
貸:應交稅金--應交增值稅(進項稅轉(zhuǎn)出)。
(2)月底進行結(jié)轉(zhuǎn)時:
借:應交稅法-應交增值稅(進項稅轉(zhuǎn)出);
貸:應交稅費-應交增值稅(未交增值稅)。

蓉兒 追問

2020-04-21 22:33

購買時,已經(jīng)認證后不是做了一步借庫存商品嗎?現(xiàn)在怎么還是借庫存商品

王茫茫老師 解答

2020-04-21 22:36

現(xiàn)在借 庫存商品是把轉(zhuǎn)出的進項稅額 添加到庫存商品的成本里邊,因為轉(zhuǎn)出相當于你要多繳稅了

蓉兒 追問

2020-04-21 23:18

好的,謝謝

王茫茫老師 解答

2020-04-21 23:29

不客氣,很高興能夠幫助到你

上傳圖片 ?
相關(guān)問題討論
借成本費用 貸進項稅額轉(zhuǎn)出
2020-05-09 11:14:29
你如果做了進項轉(zhuǎn)出以后也不能抵扣了
2019-12-03 07:32:28
你好 借:原材料等科目 貸:應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出) 借:應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出) 貸;應交稅費-未交增值稅 借;應交稅費-未交增值稅 貸;銀行存款
2018-07-02 17:39:33
(1)發(fā)生需要轉(zhuǎn)出時: 借:庫存商品(在建工程、原材料、銷售費用) ; 貸:應交稅金--應交增值稅(進項稅轉(zhuǎn)出)。 (2)月底進行結(jié)轉(zhuǎn)時: 借:應交稅法-應交增值稅(進項稅轉(zhuǎn)出); 貸:應交稅費-應交增值稅(未交增值稅)。
2020-04-21 22:13:40
你這個是專票那對方咋紅沖,你這邊沒有開紅字信息表么,你開紅字信息表審核通過次月申報附表2的時候進項稅額轉(zhuǎn)出。做分錄是借xx負數(shù) 貸xx負數(shù) 進項稅額轉(zhuǎn)出,月底這個結(jié)轉(zhuǎn)增值稅做借進項稅額轉(zhuǎn)出 貸轉(zhuǎn)出未交增值稅
2019-07-03 09:56:43
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