- 送心意
王茫茫老師
職稱: 注冊會計師
2020-04-21 22:13
(1)發(fā)生需要轉(zhuǎn)出時:
借:庫存商品(在建工程、原材料、銷售費用) ;
貸:應交稅金--應交增值稅(進項稅轉(zhuǎn)出)。
(2)月底進行結(jié)轉(zhuǎn)時:
借:應交稅法-應交增值稅(進項稅轉(zhuǎn)出);
貸:應交稅費-應交增值稅(未交增值稅)。
相關(guān)問題討論

借成本費用
貸進項稅額轉(zhuǎn)出
2020-05-09 11:14:29

你如果做了進項轉(zhuǎn)出以后也不能抵扣了
2019-12-03 07:32:28

你好
借:原材料等科目 貸:應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)
借:應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出) 貸;應交稅費-未交增值稅
借;應交稅費-未交增值稅 貸;銀行存款
2018-07-02 17:39:33

(1)發(fā)生需要轉(zhuǎn)出時:
借:庫存商品(在建工程、原材料、銷售費用) ;
貸:應交稅金--應交增值稅(進項稅轉(zhuǎn)出)。
(2)月底進行結(jié)轉(zhuǎn)時:
借:應交稅法-應交增值稅(進項稅轉(zhuǎn)出);
貸:應交稅費-應交增值稅(未交增值稅)。
2020-04-21 22:13:40

你這個是專票那對方咋紅沖,你這邊沒有開紅字信息表么,你開紅字信息表審核通過次月申報附表2的時候進項稅額轉(zhuǎn)出。做分錄是借xx負數(shù) 貸xx負數(shù) 進項稅額轉(zhuǎn)出,月底這個結(jié)轉(zhuǎn)增值稅做借進項稅額轉(zhuǎn)出 貸轉(zhuǎn)出未交增值稅
2019-07-03 09:56:43
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