已入賬的發(fā)票進(jìn)項(xiàng)也已經(jīng)確認(rèn),但是后來發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤又要退回,請問會(huì)計(jì)分錄如何做?不應(yīng)該是直接貸進(jìn)項(xiàng)稅額,還是進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出?麻煩寫一下分錄
Destiny
于2020-06-29 09:09 發(fā)布 ??2119次瀏覽
- 送心意
bamboo老師
職稱: 注冊會(huì)計(jì)師,中級會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
2020-06-29 09:09
您好
請問收到發(fā)票入賬的時(shí)候分錄怎么寫的
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借成本費(fèi)用
貸進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
2020-05-09 11:14:29

你如果做了進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出以后也不能抵扣了
2019-12-03 07:32:28

你好
借:原材料等科目 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) 貸;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
借;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸;銀行存款
2018-07-02 17:39:33

(1)發(fā)生需要轉(zhuǎn)出時(shí):
借:庫存商品(在建工程、原材料、銷售費(fèi)用) ;
貸:應(yīng)交稅金--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出)。
(2)月底進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)時(shí):
借:應(yīng)交稅法-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出);
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(未交增值稅)。
2020-04-21 22:13:40

你這個(gè)是專票那對方咋紅沖,你這邊沒有開紅字信息表么,你開紅字信息表審核通過次月申報(bào)附表2的時(shí)候進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。做分錄是借xx負(fù)數(shù) 貸xx負(fù)數(shù) 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,月底這個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)增值稅做借進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸轉(zhuǎn)出未交增值稅
2019-07-03 09:56:43
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