
我司未交增值稅科目借方有幾萬(wàn)余額,財(cái)務(wù)說(shuō),經(jīng)查是多年前建ERP系統(tǒng)是其他應(yīng)收款-出口退稅額科目少記了。財(cái)務(wù)說(shuō),做以前年度損益調(diào)整,想問(wèn)一下老師,她這個(gè)處理方法對(duì)不對(duì),應(yīng)當(dāng)如何處理這余額。謝謝!
答: 確實(shí)是要通過(guò)以前年度損益調(diào)整的,這里涉及補(bǔ)稅的
老師你好,內(nèi)賬借:其他應(yīng)收款/單位/甲100000貸:應(yīng)收賬款/單位l乙100000。我是乙單位怎么做以前年度損益調(diào)整這是2019年1到12月往來(lái)
答: 你這個(gè)往來(lái),不需要做以前年度損益調(diào)整,這個(gè)不涉及損益,
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
您好,做外賬的時(shí)候,以前年度老板借了公司很多錢沒(méi)有還,掛在其他應(yīng)收款,能不能也這樣處理:借以前年度損益調(diào)整,貸其他應(yīng)收款。
答: 不能的,需要還錢的


廣東 追問(wèn)
2019-06-18 19:33
廣東 追問(wèn)
2019-06-18 19:43
廣東 追問(wèn)
2019-06-18 19:57
俞老師 解答
2019-06-18 20:02
廣東 追問(wèn)
2019-06-18 20:10
廣東 追問(wèn)
2019-06-18 20:10
俞老師 解答
2019-06-18 20:18
廣東 追問(wèn)
2019-06-18 20:24
廣東 追問(wèn)
2019-06-18 21:45
俞老師 解答
2019-06-19 06:02