
老師,現(xiàn)在我接手一盤(pán)賬,之前是找人代理的,他把社保個(gè)人繳費(fèi)部分放在其他應(yīng)收款里,而我現(xiàn)在的財(cái)務(wù)軟件,社保個(gè)人繳費(fèi)部分是應(yīng)付工資薪金里的一個(gè)小分錄,我要怎么把其他應(yīng)收款里的轉(zhuǎn)到應(yīng)付薪金里呢
答: 你好 如果是公司先墊付錢(qián)把社保費(fèi)給社保局 是需要先掛其他應(yīng)收款-個(gè)人社保 后期在工資里面扣除 做借應(yīng)付職工薪酬貸其他應(yīng)收款-個(gè)人社保 銀行存款
老師,財(cái)務(wù)軟件里其他應(yīng)收款可不可以選供應(yīng)商?不選客戶?
答: 你好,這個(gè)一般先設(shè)置輔助核算
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師們好,根據(jù)代賬會(huì)計(jì)那邊給的期初數(shù)據(jù)新建賬套時(shí),其他應(yīng)收款是貸方余額,財(cái)務(wù)軟件錄不了貸方數(shù)據(jù),該怎么辦尼?
答: 你好,那就改成借方負(fù)數(shù)金額

