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送心意

鄒老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2015-09-17 14:20

這里沒有現(xiàn)代服務(wù)業(yè)計(jì)稅依據(jù)呀

樂小橙要微笑 追問

2015-09-17 14:24

是增值稅小規(guī)模的營改增

鄒老師 解答

2015-09-17 14:06

沒有銷售的話,增值稅納稅申報(bào)表里的計(jì)稅依據(jù)為0 
現(xiàn)代服務(wù)業(yè)計(jì)稅依據(jù)就是收取的服務(wù)費(fèi)/(1+稅率)

鄒老師 解答

2015-09-17 14:22

你不是現(xiàn)代服務(wù)業(yè)的營改增企業(yè)吧

鄒老師 解答

2015-09-17 14:28

能看一下你們企業(yè)的經(jīng)營范圍嗎

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相關(guān)問題討論
你好,是主表的增值稅應(yīng)納稅額
2018-05-04 09:24:58
你好,根據(jù)繳納的增值稅
2019-11-12 10:52:41
你好,對(duì)的,就是本月應(yīng)交的增值稅額。
2018-07-09 15:04:12
您好,填寫報(bào)表的依據(jù)是開的發(fā)票,或者賬上的主營業(yè)務(wù)收入和其他業(yè)務(wù)收入等科目發(fā)生額,以及應(yīng)交稅費(fèi)科目發(fā)生額。
2017-09-08 10:55:34
你好,不交增值稅,你的附加稅0申報(bào)就可以
2018-10-17 10:51:47
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