
麻煩問一下老師!先前我記賬!這個財務(wù)申報軟件是720塊!我記成了750!當(dāng)時記的是借:管理費用750 貸:庫存現(xiàn)金750!我要調(diào)整的話該怎么調(diào)
答: 你好 借:管理費用 -750 貸:庫存現(xiàn)金 -750 借:管理費用 720 貸:庫存現(xiàn)金 720
這一步可以直接借:管理費用;貸:庫存現(xiàn)金嗎
答: 您好,不可以,必須要通過應(yīng)付職工薪酬-福利費核算。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
員工回家機(jī)票款,借:管理費用,貸:庫存現(xiàn)金??梢詥??網(wǎng)上有說是計入應(yīng)付職工應(yīng)酬核算。
答: 需要通過應(yīng)付職工薪酬才可以


小朱 追問
2019-06-19 11:12
小朱 追問
2019-06-19 11:12
月月老師 解答
2019-06-19 11:13
小朱 追問
2019-06-19 11:14
月月老師 解答
2019-06-19 11:15