
老師由于稅率變了,合同是之前稅率,我按照現(xiàn)在的開的發(fā)票,跨月了,我給開紅字沖差額,開的負(fù)數(shù)票還要寄給買方嗎?對方把我沖的沒抵扣的那張退給我
答: 您好,退給您啦 那就不需要給他負(fù)數(shù)發(fā)票
公司7月份銷售產(chǎn)品1個合同共開出了3張發(fā)票其中有一張發(fā)票有點壓線,對方今天退回來要求重開,對方未抵扣,請問老師是不是由我方開紅字信息表?怎樣開紅字信息表?
答: 點信息表,錄入發(fā)票信息就可以開具
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
一張專票上開成了多種稅率,對方公司已經(jīng)抵扣,現(xiàn)在對方公司按照原專票開了紅字信息表了,做紅字發(fā)票的時候顯示專票稅率非法,這個該怎么做?
答: 你一次只能紅沖一個稅率對應(yīng)的項目
咨詢,我單位上月開了沖銷3月的紅字發(fā)票按原先16%開的,隔天開了藍(lán)字發(fā)票按13%開了,稅率錯了,對方已經(jīng)抵扣掉了,現(xiàn)在應(yīng)該怎么處理?
工程上的,我們代扣代繳的工程規(guī)費被審計核減了,但是此前乙方已經(jīng)按照原合同價全額開票了,我們該不該要求乙方給我們開這個核減的錢的紅字發(fā)票
我是銷售方,6月給對方發(fā)票16%稅率開錯,對方已抵扣,7月已開具紅字發(fā)票,同時開具13%稅率發(fā)票,請問我如何處理賬務(wù)

