老師,你好,公司是小規(guī)模的建筑勞務(wù)公司,公司在2025 問
你好,先把發(fā)票沖紅了,再按正確的做 答
老師,合并報表申報所得稅,營業(yè)收入和營業(yè)成本都合 問
你好你要看一下是什么原因?qū)е碌?,不僅僅是收入和成本要合并,你申報的時候還得要將期間費(fèi)用這些都算一下??纯偨痤~到底是收入對不上還是成本對不上?還是某一項費(fèi)用對不上? 答
老師,請問接手公司后這個應(yīng)收賬款賬實就不相符,是 問
你好,你賬上當(dāng)現(xiàn)金慢慢收 答
老師我想咨詢一下,我是小規(guī)模納稅人,在填報所得稅 問
已經(jīng)計提了就要填計入成本費(fèi)用的工資,沒損失就選否 答
光伏企業(yè)支付給農(nóng)戶的補(bǔ)償款如何做賬,農(nóng)戶不開票 問
老師正在計算中,請同學(xué)耐心等待哦 答

公司7月份銷售產(chǎn)品1個合同共開出了3張發(fā)票其中有一張發(fā)票有點壓線,對方今天退回來要求重開,對方未抵扣,請問老師是不是由我方開紅字信息表?怎樣開紅字信息表?
答: 點信息表,錄入發(fā)票信息就可以開具
老師你好,去年我們3月份單位開票的單價開錯了,金額一共少開了5000多,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)了,要對方申請紅字發(fā)票,對方不同意,說就在我們現(xiàn)有的合同上調(diào)一下開票的單價,把差的單價開上!這樣處理不是開票單價和合同不一樣嗎,正規(guī)處理該怎么處理,這種可不可以部分紅沖,因為那張產(chǎn)品中還有其他產(chǎn)品單價未開錯!
答: 正規(guī)的,之前發(fā)票紅沖然后開正確的,這樣影響你們核算毛利潤,第二個是虛開發(fā)票
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師由于稅率變了,合同是之前稅率,我按照現(xiàn)在的開的發(fā)票,跨月了,我給開紅字沖差額,開的負(fù)數(shù)票還要寄給買方嗎?對方把我沖的沒抵扣的那張退給我
答: 您好,退給您啦 那就不需要給他負(fù)數(shù)發(fā)票


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2019-09-24 21:06
吳少琴老師 解答
2019-09-24 21:27
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2019-09-24 21:59
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2019-09-24 22:06
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2019-09-25 10:54
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2019-09-25 11:49
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2019-09-25 12:39
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2019-09-25 16:32
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2019-09-25 18:39
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2019-09-25 19:59
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2019-09-25 20:04