
我公司購買產(chǎn)品,廠家給了5萬的返利,之前購買商品的時候廠家已經(jīng)給我們開了發(fā)票例如10萬,我們還沒有抵扣,那么現(xiàn)在是由我們申請紅字信息表吧?,在由廠里開紅字發(fā)票還是我們開?
答: 先不申請紅字信息表,你認(rèn)證之后申請
我們公司在去年銷售出去產(chǎn)品,開詳見清單,稅款客戶已經(jīng)抵扣,今年的時候詳單有一個產(chǎn)品切換臺需要進(jìn)行退貨,我需要對這張票整體處理,還是對一部分產(chǎn)品進(jìn)行處理,這個開紅字發(fā)票,是由購買方申請還是銷售方申請呢,求老師詳細(xì)解答,
答: 您好,是部分進(jìn)行處理。 購買方《開具紅字增值稅專用發(fā)票申請單》,向其主管國稅分局申請開具《開具紅字增值稅專用發(fā)票通知單》。 購買方將<通知單>交銷售方一份,銷售方憑此開具紅字專用發(fā)票并做賬務(wù)處理,紅字發(fā)票的發(fā)票聯(lián)、抵扣聯(lián)交購買方。
我是一名會計(jì),想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,請教一下,農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票的抵扣和一般專票的抵扣有什么區(qū)別嗎?農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票也可以有留底稅額吧?開具紅字發(fā)票后,再開具農(nóng)產(chǎn)品收購票和銷售發(fā)票,紅字發(fā)票也會形成留底稅額吧?謝謝,
答: 您好,都是可以抵扣的,只是農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票是計(jì)算抵扣的,一般的專票是根據(jù)票面的金額認(rèn)證抵扣的,你可以計(jì)算抵扣進(jìn)進(jìn)項(xiàng)稅額留抵的,
我是銷售方,開了一張紅字發(fā)票,打出來收款人和復(fù)核人沒有名字,購買方那里可以做抵扣嗎?對購買方有什么影響?
假如9月貨款已開票,對方已經(jīng)抵扣稅票,11月付款直接扣掉扣款的,我們平賬要開紅字,紅字發(fā)票應(yīng)該要怎么開
老師紅字發(fā)票未抵扣、但是開成已抵扣紅字發(fā)票。我是購買方,銷方已報稅,紅字發(fā)票已打印,現(xiàn)在產(chǎn)生進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,怎么辦?
公司7月份銷售產(chǎn)品1個合同共開出了3張發(fā)票其中有一張發(fā)票有點(diǎn)壓線,對方今天退回來要求重開,對方未抵扣,請問老師是不是由我方開紅字信息表?怎樣開紅字信息表?


笑笑老師 解答
2017-02-16 00:16
笑笑老師 解答
2017-02-16 09:19