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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2019-06-20 17:21

你好 你建賬的話應(yīng)該是從19.1月開始建賬比較好 從19.1月開始補賬 按月做賬 以后年末就可以直接結(jié)轉(zhuǎn)  沒跨年的直接做 借固定資產(chǎn)貸銀行存款 或者應(yīng)付賬款  折舊 借管理費用貸累計折舊

曉艾 追問

2019-06-20 17:33

老師 之前年度購入的固定資產(chǎn) 補記時貸方記什么?

曉艾 追問

2019-06-20 17:34

我是從19.1月開始建賬的,錄固定資產(chǎn)期初余額時,漏掉了幾筆?,F(xiàn)在需被起來

meizi老師 解答

2019-06-20 17:40

你好 你之前購入時怎么支付的 就做貸方銀行或者現(xiàn)金

曉艾 追問

2019-06-20 17:45

以前年度銀行存款支付,我現(xiàn)在補到本期,貸方記銀行流水,那本期的銀行日記賬不就不對了么

meizi老師 解答

2019-06-20 17:47

你好  那你之前銀行實際支付出去了 你沒做賬你銀行應(yīng)該是會多錢的  現(xiàn)在補做只有做貸銀行存款 不然你做不平

曉艾 追問

2019-06-20 18:07

以前有會計做過賬的,但是沒給到我固定資產(chǎn)和累計折舊期初余額。現(xiàn)在是補記

meizi老師 解答

2019-06-21 09:04

你好 那做過賬 就要查之前的固定資產(chǎn)折舊年限和余額繼續(xù)折舊 你沒以前的數(shù)據(jù)無法連續(xù)做賬的 問下前任要數(shù)據(jù)

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你好 你建賬的話應(yīng)該是從19.1月開始建賬比較好 從19.1月開始補賬 按月做賬 以后年末就可以直接結(jié)轉(zhuǎn) 沒跨年的直接做 借固定資產(chǎn)貸銀行存款 或者應(yīng)付賬款 折舊 借管理費用貸累計折舊
2019-06-20 17:21:11
你好! 是的,你的理解很對 該如何做固定資產(chǎn)補錄入? …… 借固定資產(chǎn) 貸銀行存款 預(yù)算會計做分錄: 借財政撥款結(jié)余 貸資金結(jié)存…貨幣資金 要新增資產(chǎn)卡片, …需要的 并且補提2019年6月至今的折舊嗎? …補提19年折舊 借累計盈余 貸固定資產(chǎn)累計折舊 …補提今年折舊 借業(yè)務(wù)活動費用 貸固定資產(chǎn)累計折舊
2020-07-01 19:03:43
直接在3月份進行一次性的補提就可以了。
2019-04-08 14:16:39
您好,就是固定資產(chǎn)沖減50000,還有累計折舊沖減50000的部分對應(yīng)的折舊額
2019-08-14 14:32:06
同學你好,這個制熱箱如果在當時沒入賬,那么就要補入賬 借:固定資產(chǎn) 貸:銀行存款 補提折舊 借:工程施工/在建工程 貸:累計折舊 報廢時: 借:固定資產(chǎn)清理 ? ? ? 累計折舊 ? ? ? 資產(chǎn)處置損益 貸:固定資產(chǎn)
2021-11-29 15:10:19
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