
老師10月份155憑證我做錯了一個賬務處理借:應付賬款/百歲山水 840貸:應付賬款/百歲山水 840 我這個月沖回怎么做賬務處理呢。謝謝
答: 做一樣的?你這個咋保存的?你這個不管這個,一樣的這個沖掉了,表示,你按正確做一張就可以,
建賬時應付賬款沒錄入期初,但是建賬的賬套是平的?,F(xiàn)在是因為做了付款憑證后發(fā)現(xiàn)該數(shù)下為負數(shù)了,發(fā)現(xiàn)原因是期初沒有期初數(shù),現(xiàn)在我該怎么做賬務處理呢?
答: 補做,借利潤分配貸應付
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師,這是應付賬款的賬面處理,我想問一下做的賬務處理對嗎,為什么最后做個轉(zhuǎn)賬憑證貸方有數(shù),不太明白
答: 您好,賬務處理是對的,最后一張憑證 應付賬款貸方余額 表示應該要支付給大連金華印刷費 16153.85 應付賬款貸方余額表示 應付未付款。


?相濡以沫~娟? 追問
2019-06-20 19:25
郭老師 解答
2019-06-20 19:29
?相濡以沫~娟? 追問
2019-06-20 19:32
郭老師 解答
2019-06-20 19:36