
老師10月份155憑證我做錯了一個賬務(wù)處理借:應(yīng)付賬款/百歲山水 840貸:應(yīng)付賬款/百歲山水 840 我這個月沖回怎么做賬務(wù)處理呢。謝謝
答: 做一樣的?你這個咋保存的?你這個不管這個,一樣的這個沖掉了,表示,你按正確做一張就可以,
建賬時應(yīng)付賬款沒錄入期初,但是建賬的賬套是平的?,F(xiàn)在是因為做了付款憑證后發(fā)現(xiàn)該數(shù)下為負(fù)數(shù)了,發(fā)現(xiàn)原因是期初沒有期初數(shù),現(xiàn)在我該怎么做賬務(wù)處理呢?
答: 補(bǔ)做,借利潤分配貸應(yīng)付
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,這是應(yīng)付賬款的賬面處理,我想問一下做的賬務(wù)處理對嗎,為什么最后做個轉(zhuǎn)賬憑證貸方有數(shù),不太明白
答: 您好,賬務(wù)處理是對的,最后一張憑證 應(yīng)付賬款貸方余額 表示應(yīng)該要支付給大連金華印刷費 16153.85 應(yīng)付賬款貸方余額表示 應(yīng)付未付款。

