
請問一下,之前付款時已經(jīng)做了費用,現(xiàn)在收到發(fā)票,怎么做沖減分錄呀?
答: 你好,做之前費用相反分錄,然后根據(jù)發(fā)票做費用分錄
先付款后收到發(fā)票的費用怎么做會計分錄當你先付款后收到發(fā)票時,會計分錄如下:1. 先付款時,你需要做以下分錄: 借:預付賬款 貸:銀行存款2. 收到發(fā)票時,你需要做以下分錄: 借:相關(guān)費用科目(如辦公費、差旅費等) 貸:預付賬款這樣做的目的是在付款時記錄預付款項,在收到發(fā)票時確認費用。那這樣做分錄就不能當月確認這筆費用了嗎?
答: 您好,這樣的話,就不能黨羽確認費用了
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
公司收到一張1月份尚未付款,未認賬的專用發(fā)票,建廠用的彩鋼款,暫時還不付款,這個分錄應該怎么寫?
答: 借:工程物資 應交稅費--待認證進項稅額 貸:應付賬款

