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送心意

鄒老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-06-21 16:39

你好,應(yīng)收賬款負(fù)數(shù),就需要把負(fù)數(shù)明細(xì)填寫在預(yù)收賬款欄次的

一粒沙 追問

2019-06-21 16:42

為什么不能直接把負(fù)數(shù)填入到應(yīng)收賬款初始數(shù)據(jù)中?

鄒老師 解答

2019-06-21 16:43

你好,應(yīng)收賬款負(fù)數(shù),其實(shí)就是預(yù)收賬款,需要按預(yù)收賬款填寫才是的 
應(yīng)付賬款=“應(yīng)付賬款”明細(xì)期末貸方余額+“預(yù)付賬款”明細(xì)期末貸方余額
  應(yīng)收賬款=“應(yīng)收賬款”明細(xì)期末借方余額+“預(yù)收賬款”明細(xì)期末借方余額-“壞賬準(zhǔn)備”
  預(yù)收款項(xiàng)=“預(yù)收賬款”明細(xì)期末貸方余額+“應(yīng)收賬款”明細(xì)期末貸方余額
  預(yù)付款項(xiàng)=“預(yù)付賬款”明細(xì)期末借方余額+“應(yīng)付賬款”明細(xì)期末借方余額(如有壞賬準(zhǔn)備要減去相應(yīng)的壞賬準(zhǔn)備)

一粒沙 追問

2019-06-21 22:50

老師,如果是其他應(yīng)收款負(fù)數(shù)呢

鄒老師 解答

2019-06-21 22:52

你好,計(jì)入其他應(yīng)付款欄次就是了

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你好,建議先查賬看一下預(yù)收的款項(xiàng)性質(zhì),如果確實(shí)為貨款,你這樣調(diào)整沒問題的。如果款項(xiàng)性質(zhì)不相同,根據(jù)你公司核算要求,決定是否合并。
2022-03-25 11:31:11
你好,這個(gè)在貸方怎么填 你是指應(yīng)收賬款明細(xì),預(yù)收賬款明細(xì)都是在貸方余額的意思?
2021-04-09 18:37:34
預(yù)收賬款貸方就是看應(yīng)收明細(xì)的貸方和預(yù)收明細(xì)的貸方余額。
2021-04-09 17:46:53
你好,可以這樣調(diào)整的,但是必須是針對(duì)同一個(gè)企業(yè)。
2019-09-24 15:33:22
你好 可以的 按 應(yīng)收賬款來做就行
2019-05-14 11:22:41
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