
你好老師,我剛接手的一個公司,A客戶被建了兩個科目,預收賬款貸方余額55000元,應收賬款余額56000元,我現(xiàn)在調(diào)整,借預收賬款—A客戶,55000,貸應收賬款—A客戶55000,剩余的就是A客戶的應收賬款,可以這樣調(diào)整嗎?
答: 你好,建議先查賬看一下預收的款項性質(zhì),如果確實為貨款,你這樣調(diào)整沒問題的。如果款項性質(zhì)不相同,根據(jù)你公司核算要求,決定是否合并。
老師給我看看應收賬款=應收賬款明細科目借方余額+預收賬款明細科目借方余額 這個在貸方怎么填
答: 你好,這個在貸方怎么填 你是指應收賬款明細,預收賬款明細都是在貸方余額的意思?
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
應收賬款月末余額在貸方,能調(diào)科目:借應收賬款貸預收賬款?
答: 你好,可以這樣調(diào)整的,但是必須是針對同一個企業(yè)。
老師好,我們公司成立三年左右的時間,預收賬款與應收賬款分科目掛賬,掛賬金額都有點大了,現(xiàn)在想把兩個科目合并使用,只用應收賬款,這樣寫一個調(diào)賬說明,可不可以合并兩個科目呢?
,老師,我們公司沒有設(shè)置預收賬款的科目,但是月末的資產(chǎn)負責表里面預收賬款卻有金額,這個金額剛好是應收賬款里面包含的,怎么才能剔除出來?
請問老師,我單位是新公司,最近開有收入,多數(shù)都是先進錢或者一部分預付款,有的是當月進錢當月開票,那我是都用預收賬款的科目好,還是當月開票的用應收賬款核算


圖圖*老師 解答
2022-03-25 11:33
素心人 追問
2022-03-25 11:54
圖圖*老師 解答
2022-03-25 11:58