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聰明的黑米
于2019-06-22 16:27 發(fā)布 ??671次瀏覽
徐阿富老師
職稱: 中級會計(jì)師
2019-06-22 16:28
你好,借應(yīng)交稅費(fèi)――未交增值稅 貸其他收益或營業(yè)外收入
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上年留底額是在稅額里面抵扣還是哪里抵扣?如何寫會計(jì)分錄
答: 你好,在本期產(chǎn)生的銷項(xiàng)稅額中抵扣
加計(jì)抵扣稅額,會計(jì)分錄怎樣做?謝謝!
答: 你好,借應(yīng)交稅費(fèi)――未交增值稅 貸其他收益或營業(yè)外收入
我是一名會計(jì),想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
全額抵扣的28會計(jì)分錄
答: 你好 金稅盤的嗎 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅減免稅款28借管理費(fèi)用-28
我司留底金額大于欠稅,現(xiàn)抵扣欠稅30萬,會計(jì)分錄咋做?
討論
請問無溢價(jià)發(fā)行股票或者溢價(jià)金額不足以抵扣的,怎么寫會計(jì)分錄
進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣加計(jì)抵扣額怎么做會計(jì)分錄?
加計(jì)抵扣的會計(jì)分錄怎么做
買了一輛車50萬,聽說可以一次性抵扣請問會計(jì)分錄怎么寫呢?
徐阿富老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計(jì)師
★ 4.99 解題: 58502 個
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