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送心意

陳詩晗老師

職稱注冊會計師,高級會計師

2019-06-23 10:49

借:固定資產 50
貸:實收資本
借:管理費用  2460
庫存現(xiàn)金 540
貸:其他應收款 3000
借:在途物資  1000*100+3000+17000
貸:銀行存款

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借:固定資產 50 貸:實收資本 借:管理費用 2460 庫存現(xiàn)金 540 貸:其他應收款 3000 借:在途物資 1000*100+3000+17000 貸:銀行存款
2019-06-23 10:49:07
你好,同學。差旅費進項的抵扣,需要根據(jù)實際業(yè)務來確認,企業(yè)如果是一般納稅人收到的是住宿,車費等專票,是可以抵扣的,如果是餐飲類的,不能抵扣進項。
2021-04-12 15:14:20
同學,你好,:借:其他應收款-張平1000,貸:銀行存款1000
2020-06-28 18:23:18
1.借銀行存款5000萬,貸實收資本3000萬貸資本公積2000萬。2.借原材料1000萬,借應交稅費130萬,貸實收資本1000萬,貸資本公積130萬。3.借利潤分配-應付現(xiàn)金股利500萬貸應付股利500萬。4.借盈余公積800萬,貸實收資本800萬。
2020-06-18 19:45:26
你好 借:固定資產,貸:實收資本?
2021-06-24 20:04:40
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