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送心意

答疑蘇老師

職稱注冊會計(jì)師

2019-06-24 16:35

你好 從應(yīng)收賬款轉(zhuǎn)到其他應(yīng)收款

小張會計(jì) 追問

2019-06-24 16:37

您是說我們收到這個(gè)款的時(shí)候應(yīng)該貸其他應(yīng)收款是嗎?那我又轉(zhuǎn)到個(gè)人頭上了.怎么記呢.以后也不會有往來了.

答疑蘇老師 解答

2019-06-24 16:41

你好 你們實(shí)際收到這個(gè)款了嗎?

小張會計(jì) 追問

2019-06-24 16:43

收到了.我們收到了.但是又給掛靠我們公司的個(gè)人轉(zhuǎn)出去了.本來也不屬于我們的錢.我們就賺個(gè)管理費(fèi)

答疑蘇老師 解答

2019-06-24 16:46

你好 那你們就借 銀行存款 貸 應(yīng)收賬款 借 其他應(yīng)付款 貸 銀行存款

小張會計(jì) 追問

2019-06-24 16:50

但是之前也沒有過往來阿.以后也不會有往來了.掛其他應(yīng)付沒問題嗎。這種款是不是應(yīng)該從公戶轉(zhuǎn)到法人.在法人轉(zhuǎn)到掛靠的這個(gè)會好一點(diǎn)阿

答疑蘇老師 解答

2019-06-24 16:51

你好 之前需要轉(zhuǎn)給個(gè)人沒記其他應(yīng)付款嗎?

小張會計(jì) 追問

2019-06-24 16:53

沒計(jì).

答疑蘇老師 解答

2019-06-24 16:55

你好 那就按你說的方法 要不這個(gè)就不能走公戶

小張會計(jì) 追問

2019-06-24 17:02

那我現(xiàn)在怎么計(jì)呢

答疑蘇老師 解答

2019-06-24 17:03

你好 那你再做一筆借 管理費(fèi)用 貸 其他應(yīng)付款

小張會計(jì) 追問

2019-06-24 17:07

好的謝謝老師

答疑蘇老師 解答

2019-06-24 17:08

不客氣 祝工作順利

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相關(guān)問題討論
你好 從應(yīng)收賬款轉(zhuǎn)到其他應(yīng)收款
2019-06-24 16:35:57
你好 對方要收據(jù)沒有意義 嚴(yán)格來說 你們應(yīng)該開具分包發(fā)票給對方 對方才可以作為成本費(fèi)用抵扣
2020-07-14 08:10:26
甲公司系開發(fā)商,購買建材的材料。 借應(yīng)收賬款--甲公司,貸主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅, 建筑公司承接甲公司工程。按完工百分比確認(rèn)收入和成本
2019-09-24 08:14:25
借銀行存款 貸工程結(jié)算或是主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)。
2023-09-25 10:41:27
你好,有一處維修未處理的部分之前有確認(rèn)收入嗎?
2019-12-13 09:08:52
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