
上個月留底稅金,減去這個月銷項稅額,還有多余,怎么做分錄
答: 你好,你這種情況抵減銷項稅額的時候是借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅;相當(dāng)于把原來留底的增值稅(借方應(yīng)交稅費-未交增值稅)沖減了,剩下的部分就留在賬上。
老師你好,農(nóng)業(yè)免稅的,開增票銷項稅額怎么做分錄呢?
答: 免稅的話,是開增值稅普通發(fā)票 分錄 借:銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師你好,實際的銷項稅額與報的報表有差幾分錢怎么做分錄
答: 你好 尾差的原因可以記在營業(yè)外收支科目


林老師 解答
2016-01-21 11:37
林老師 解答
2016-01-21 11:37
林老師 解答
2016-01-21 13:58