
老師你好,農(nóng)業(yè)免稅的,開增票銷項(xiàng)稅額怎么做分錄呢?
答: 免稅的話,是開增值稅普通發(fā)票 分錄 借:銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入
客戶以前簽的是17%的合同,一直沒開票,上個(gè)月開票給他,原本17%的時(shí)候開的稅金是1172.41元,現(xiàn)在16%開的稅金是1162.39,少了10.02元,這個(gè)怎么做分錄呀?以前1172.41元是掛待轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額的,現(xiàn)在開1162.39元出去了,只能轉(zhuǎn)1162.39元到銷項(xiàng)稅中,這怎么處理?
答: 你好,1162.39轉(zhuǎn)入銷項(xiàng)稅額,10.02轉(zhuǎn)入主營業(yè)務(wù)收入就可以了。
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
這個(gè)月沖紅上個(gè)月的50000元, 然后本月開票30000, 銷項(xiàng)稅額是負(fù)數(shù), 應(yīng)該怎么做分錄?
答: 你好,沖紅的發(fā)票把上次的發(fā)票用紅字做一份憑證,再把30000做一張藍(lán)字的憑證。


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2022-01-21 15:22
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