
老師,您好,請(qǐng)問(wèn)您一下 有一筆帳往新成立單位調(diào),養(yǎng)老保險(xiǎn)單位都已交完,個(gè)人部分沒(méi)收上來(lái)掛其他應(yīng)收款,現(xiàn)在調(diào)入新成立單位,問(wèn)調(diào)出和新單位會(huì)計(jì)分錄。
答: 從工資里面扣出來(lái)就是了,和單位有什么關(guān)系
請(qǐng)問(wèn) 兩個(gè)事業(yè)單位合并 將A單位的其他應(yīng)收款轉(zhuǎn)到B單位,怎么分錄呢
答: 你好,同學(xué)。 A 借 無(wú)償調(diào)撥凈資產(chǎn) 貸 其他應(yīng)收款 B做相反分錄
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,事業(yè)單位年初付臨聘人員工資財(cái)會(huì)分錄:借:其他應(yīng)收款 貸:銀行存款。預(yù)算會(huì)計(jì)分錄:借:事業(yè)支出 貸:資金結(jié)存(這個(gè)臨聘人員工資是應(yīng)用零余額的錢(qián),現(xiàn)在收到零余額的錢(qián)會(huì)計(jì)分錄:借:銀行存款 貸:零余額賬戶,現(xiàn)在要沖銷(xiāo)年初“其他應(yīng)付款”要怎么做賬呢?)
答: 你后面是銀行存款賬戶收到了零余額賬戶打過(guò)來(lái)的錢(qián)嗎?


菠蘿 追問(wèn)
2019-06-25 15:18
菠蘿 追問(wèn)
2019-06-25 15:19
郭老師 解答
2019-06-25 15:20
菠蘿 追問(wèn)
2019-06-25 16:49
郭老師 解答
2019-06-25 17:14