
月末結(jié)轉(zhuǎn)稅費的時候結(jié)轉(zhuǎn)的是增值稅進項稅 還是結(jié)轉(zhuǎn)的增值稅銷-進在結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)該稅費-未交增值稅。還是增值稅銷結(jié)轉(zhuǎn) 增值稅進結(jié)轉(zhuǎn)
答: 你好,根據(jù)銷項稅額與進項稅額的差額結(jié)轉(zhuǎn) 期末結(jié)轉(zhuǎn) 借;應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸;應(yīng)交稅費-未交增值稅
結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額、進項稅額?增值稅結(jié)轉(zhuǎn):1、結(jié)轉(zhuǎn)進項稅額:借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進項)2、結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額:借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(銷項)貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅3、結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是貸方余額,借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅貸:應(yīng)交稅費——未交增值稅請問如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅為借方余額,怎么做分錄??這種情況進項稅是正常勾選嗎?申報表要怎么填?
答: 你好 1.是借方了的話 就不在做分錄 就在應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 借方放著 以后月份有稅的時候抵減即可 2. 進項已經(jīng)大于了銷項稅的情況下可以不考慮勾選了 。 主要考慮你們有稅負率考核的話 適當繳納稅費
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師結(jié)轉(zhuǎn)進項和銷項1、結(jié)轉(zhuǎn)進項稅額借應(yīng)交稅費(應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅)貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項稅額2、應(yīng)交增值稅銷項稅額貸應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅3、結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交增值稅借應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅貸應(yīng)交稅費未交增值稅4、實際交納借應(yīng)交稅費未交增值稅貸銀行存款。
答: 你好,你想問的問題具體是? 不存在結(jié)轉(zhuǎn)進項,銷項的說法的
.持之以恆` 追問
2019-06-25 14:53
bamboo老師 解答
2019-06-25 14:56
bamboo老師 解答
2019-06-25 14:57