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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2019-06-25 14:51

您好
當月不要結(jié)轉(zhuǎn)增值稅銷項和進項到未交增值稅

.持之以恆` 追問

2019-06-25 14:53

老師如果以后要交稅時,是把銷進項的截止余額一同結(jié)轉(zhuǎn)嗎?

bamboo老師 解答

2019-06-25 14:56

等年末的時候做一筆結(jié)轉(zhuǎn)分錄就可以了

bamboo老師 解答

2019-06-25 14:57

銷項大于進項的時候
借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費——未交增值稅
進項跟銷項 等年末的時候做一筆結(jié)轉(zhuǎn)分錄就可以了

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你好,根據(jù)銷項稅額與進項稅額的差額結(jié)轉(zhuǎn) 期末結(jié)轉(zhuǎn) 借;應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸;應(yīng)交稅費-未交增值稅
2017-07-26 11:42:24
你好 1.是借方了的話 就不在做分錄 就在應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 借方放著 以后月份有稅的時候抵減即可 2. 進項已經(jīng)大于了銷項稅的情況下可以不考慮勾選了 。 主要考慮你們有稅負率考核的話 適當繳納稅費
2020-03-28 12:56:52
您好,對的?!     ?/div>
2017-05-24 22:57:12
你好,你想問的問題具體是? 不存在結(jié)轉(zhuǎn)進項,銷項的說法的
2016-10-27 09:23:15
有應(yīng)納稅額的情況下 月底結(jié)轉(zhuǎn) 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費—未交增值稅 月初實際交納時 借:應(yīng)交稅費—未交增值稅 貸:銀行存款 有留底不用做上面的分錄
2016-06-25 09:35:21
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