老師,我們公司為小規(guī)模,現(xiàn)有一項(xiàng)目,給別家公司做了, 問
您好,企業(yè)所得稅現(xiàn)在是按5%來交的 答
老師,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)有位員工2024年7月就離職了,但是跟他 問
離職日期應(yīng)填寫6月30日的哈 答
老師,我們是一般納稅人,2024年10-12的租金發(fā)票,2025 問
你好,你是說進(jìn)項(xiàng)需要抵扣,所以租金不對是嗎 答
工商年報,有個問題哦,從業(yè)人數(shù)15人,買社保14人這個 問
你好,這個按實(shí)際來填吧。因?yàn)楣ど棠軌颢@取到數(shù)據(jù)的。 答
老師,店鋪中途裝修,產(chǎn)生的裝修費(fèi)我這樣做可不可以, 問
你好,如果裝修金額大的,這個是租賃進(jìn)來的話,按照第一種方法,如果金額小的話,可以按照第二種。 答

,老師,我想問下,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅與銷項(xiàng)稅月末怎么結(jié)轉(zhuǎn),直接結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅,還是結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
答: 先結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅下面去
#提問#,老師,我想問下,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅與銷項(xiàng)稅月末怎么結(jié)轉(zhuǎn),直接結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅,還是結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
答: 您好,結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅時,直接借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅可以嗎? 年底時,銷項(xiàng)稅、進(jìn)項(xiàng)稅、轉(zhuǎn)出未交增值稅一起結(jié)轉(zhuǎn)
答: 您好 按您說的這些處理可以的


亞培 追問
2019-06-24 16:32
maize老師 解答
2019-06-24 16:46