
中途建內(nèi)賬,期初借方差額兩百多萬(如下圖)應(yīng)該計(jì)入什么到科目?以后是否需要結(jié)轉(zhuǎn)?該怎么結(jié)轉(zhuǎn)?
答: 不平這個(gè)直接填寫利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)下面去就可以
計(jì)提和結(jié)轉(zhuǎn)弄不明白是計(jì)提哪個(gè)科目就記在貸方,結(jié)轉(zhuǎn)哪個(gè)科目記在借方嗎
答: 你好,是計(jì)提折舊還是稅金 結(jié)轉(zhuǎn)通常是損益 借主營(yíng)業(yè)務(wù)收入等科目 本年利潤(rùn) 貸;主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 管理費(fèi)等科目
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,公司內(nèi)賬怎么做?每個(gè)月哪些科目需要月末結(jié)轉(zhuǎn)?
答: 你好!內(nèi)帳跟外帳是一樣的。 要結(jié)轉(zhuǎn)的科目也是一樣的。至于你有一些什么科目要結(jié)轉(zhuǎn),就要看你用了哪些了 正常來說,損益類的都要結(jié)轉(zhuǎn)


?? 追問
2019-06-25 16:40
maize老師 解答
2019-06-25 16:41
?? 追問
2019-06-25 16:44
maize老師 解答
2019-06-25 16:50
?? 追問
2019-06-25 16:56
maize老師 解答
2019-06-25 17:57