老師,之前注冊資本是認繳的,一直沒有到位。現(xiàn)在股 問
那個次年1月申報印花稅就行,在工商年報的官網(wǎng)其它公示里邊公示 答
你好老師,有沒有完善的財務制度模板?發(fā)幾份我參考 問
同學,你好 可以參考 http://nz1l.cn/search.php?word=%E8%B4%A2%E5%8A%A1%E5%88%B6%E5%BA%A6&type=download_model 答
老師:小規(guī)模商貿(mào)納稅人, 簽訂一份銷售談的就是不含 問
申報收入計算:是,按 100÷1.01≈99.01 元填 “未開票收入”,繳增值稅≈0.99 元。 降風險措施: 全額申報,不隱瞞未開票收入; 留存合同(注明 100 元含 1% 稅、不開發(fā)票)、送貨單、收款憑證; 做賬時按 “借:銀行存款 100,貸:主營業(yè)務收入 99.01、應交稅費 0.99” 處理; 避免長期大量無票銷售,盡量引導甲方要票。 答
老師,您好,一般納稅人醫(yī)藥公司,有兩個倉庫給做倉儲 問
您好,只要有這個經(jīng)營范圍是可以的,沒事 答
您好老師,過節(jié)我購買的禮品贈送客戶,禮品的發(fā)票是 問
1、采購月餅 借:庫存商品 ? 應交稅費—應交增值稅(進項稅額)專票才使用 ? ? ?貸:銀行存款 2、贈送客戶 借:管理費用/銷售費用—業(yè)務招待費 ? ? ?貸:庫存商品 ? ? ? 應交稅費—應交增值稅(銷項稅額) 一般確認的銷售費用/管理費用為采購商品的含稅價款。 贈送按偶然所得申報個稅 答

老師,我公司在3月份取得16%進項發(fā)票,認證交過稅款了,后來,發(fā)現(xiàn)發(fā)票型號開錯了,準備退回,那對方公司重新開具的發(fā)票13%,我們?nèi)ザ悇站诌€需補交稅費是嗎
答: 對方給你重新開16的,
以前公司的過路費進項發(fā)票,由于金額小,以前會計沒做這部分進項稅,也沒在稅務局抵扣,這個月我接手后,我又全部作了進項抵扣了應交稅金,我現(xiàn)在賬務怎么處理呢
答: 您好 借:管理費用 借方紅字 貸:應交稅費——應交增值稅——進項稅額 借方藍字
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
稅務局查到人力資源公司給開的發(fā)票,讓補交稅點,不想說為什么開的發(fā)票,怎么給稅務局說
答: 學員朋友您好,你說是以前的同事經(jīng)辦的,不清楚

