
我19年預提了柴油費,借原材料,貸:其他應付款—預提柴油。 領(lǐng)用時分錄為,借主營業(yè)務成本,貸,原材料,。 我現(xiàn)在預提的發(fā)票沒到,2020年要調(diào)增,請問我這部分調(diào)增的會計分錄怎么做
答: 你好 你們19年就做了費用了 你20年匯算19年的年報時候沒有調(diào)增處理嗎
老師您好!我公司老板之前拿一張檢測設備的發(fā)票來報銷,款未支付,現(xiàn)在從公賬把這筆款支付了,那怎么做會計分錄?之前做的分錄是:借主營業(yè)務成本,貸:其他應付款
答: 借其他應付款貸銀行就可以
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
關(guān)一幼兒園預收伙食費和校車費,老師回答的會計分錄不明白,借:銀行存款?貸其他應付款借:主營業(yè)務成本貸:銀行存款退的時候:借:其他應付款貸:銀行存款
答: 你們是企業(yè)會計準則做賬的嗎?預收應該是借銀行存款貸預收賬款

