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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2020-07-17 10:00

你好  你們19年就做了費(fèi)用了 你20年匯算19年的年報時候沒有調(diào)增處理嗎

白開水8 追問

2020-07-17 10:00

年報調(diào)增過了

白開水8 追問

2020-07-17 10:01

我5月份的帳里還沒調(diào)

meizi老師 解答

2020-07-17 10:03

你好 調(diào)增過了 那你們實(shí)際發(fā)生了這個柴油費(fèi) 與暫估的金額一致嗎

白開水8 追問

2020-07-17 10:04

實(shí)際發(fā)生的就是跟暫估的不一致,發(fā)票有一部分沒來呀,所以調(diào)增

meizi老師 解答

2020-07-17 10:07

你好 那你就紅沖。    你走以前年度損益調(diào)整 : 借原材料貸以前年度損益調(diào)整    借其他應(yīng)付款 貸原材料   借以前年度損益調(diào)整貸未分配利潤

白開水8 追問

2020-07-17 10:10

我可以這樣做嗎,借其他應(yīng)付款,貸,以前年度損益調(diào)整,借以前年度損益調(diào)整,貸未分配利潤

meizi老師 解答

2020-07-17 10:13

你好   你原材料科目不調(diào)整嗎  你有結(jié)轉(zhuǎn)了原材料

白開水8 追問

2020-07-17 10:14

一借一貸不是沖掉了嗎

meizi老師 解答

2020-07-17 10:15

你好  你要先把你原材料沖掉  你不是說金額不一致嗎   你要把之前原材料暫估的金額沖掉了 在沖結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本的金額

白開水8 追問

2020-07-17 10:22

購進(jìn)的時候無發(fā)票,借,原材料,貸其他應(yīng)付款,領(lǐng)用時借主營業(yè)務(wù)成本,貸原材料,我現(xiàn)在要做成本的調(diào)增,購進(jìn)的分錄不用做調(diào)整,應(yīng)該做借原材料,貸以前年度損益調(diào)整就可以了吧,借以前年度損益調(diào)整,貸未分配利潤,如果在做借其他應(yīng)付款,貸原材料,那么原材料根本無變動,這樣不對吧,只要做兩個分錄吧,你看一下,你做的分錄,原材料都沖掉了,

meizi老師 解答

2020-07-17 10:34

你好   因?yàn)槟阏f是金額不一致 。所以 我上面是把對應(yīng)你暫估的原材料 和對應(yīng)的領(lǐng)用分錄一起把金額不一致的部分紅沖掉的       如果你不想按我上面寫的 你可以直接把主營成本和其他應(yīng)付款對應(yīng)的沖也可以的。  你原材料金額是借貸抵減了

白開水8 追問

2020-07-17 10:39

但是我要是不沖其他應(yīng)付款的話,我其他應(yīng)付款就虛增了,因?yàn)槲沂悄玫桨l(fā)票就做,借其他應(yīng)付款,貸銀行存款的

白開水8 追問

2020-07-17 10:39

我是不是還是得按照你說的第一步來做,有點(diǎn)亂

meizi老師 解答

2020-07-17 10:42

你好 所以我上面說的 你這個紅沖 最好是一步一步來沖 。 你上面直接紅沖到時有可能造成你原材料的金額 與你紅沖的成本有差異

白開水8 追問

2020-07-17 10:55

按照你說的一步步的來,原材料的金額為0了呢,是不是哪里不對

meizi老師 解答

2020-07-17 10:58

你紅沖的時候 你就紅沖差異的部分金額就行了 你是一起全部紅沖了  ?

白開水8 追問

2020-07-17 11:18

紅沖了調(diào)增的那部分

meizi老師 解答

2020-07-17 11:22

你好  那你就紅沖之后    原材料你之前已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)到成本去了

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你好 你們19年就做了費(fèi)用了 你20年匯算19年的年報時候沒有調(diào)增處理嗎
2020-07-17 10:00:18
借其他應(yīng)付款貸銀行就可以
2020-07-10 12:26:03
借:主營業(yè)務(wù)成本—暫估,-30萬,貸:其他應(yīng)付款—暫估,-30萬,借借:主營業(yè)務(wù)成本,進(jìn)項(xiàng)稅額 ,貸:其他應(yīng)付款—供應(yīng)商,30萬,
2020-05-16 19:01:24
你們是企業(yè)會計準(zhǔn)則做賬的嗎?預(yù)收應(yīng)該是借銀行存款貸預(yù)收賬款
2020-02-29 18:18:51
學(xué)員你好,員工買藥也是需要確認(rèn)收入的。借:庫存現(xiàn)金 貸:主要業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)成本:借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品 結(jié)算藥品款時 借:庫存商品 貸:銀行存款
2018-01-16 10:29:12
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