鄒老師,您好!麻煩請教下,退回工資的會計分錄怎么寫。原先計提的該怎么處理。我之前做的分錄是計提 借:管理費用 100 貸:應付職工薪酬 100 發(fā)放時:借:應付職工薪酬100 貸:銀行100 現在退回了50 我的分錄是借:管理費用-50 貸:應付職工薪酬-50 借:銀行存款50貸應付職工薪酬50 這樣做對嗎
楊庭婷
于2019-06-27 12:08 發(fā)布 ??2064次瀏覽
- 送心意
maize老師
職稱: 初級會計師,中級會計師
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1.計提工資
借:××費用(管理/銷售等)
貸:應付職工薪酬——工資
2.計提社保(企業(yè)部分)
借:××費用(管理/銷售等)
貸:應付職工薪酬——社保
3.次月發(fā)放工資時
借:應付職工薪酬——工資
貸:其他應付款——社保(個人部分)
應交稅費——應交個人所得稅
庫存現金/銀行存款
4.上交杜保
借:應付職工薪酬——社保(企業(yè)部分)
其他應付款——個人部分
貸:庫存現金/銀行存款
5.上交個人所得稅
借:應交稅費——應交個人所得稅
貸:銀行存款
2018-11-25 14:02:55

準則規(guī)定的,需要通過應付職工薪酬,只有和職工相關都需要通過這個科目
2019-06-18 10:14:29

是的,就是這個差別的
2021-05-11 08:37:19

你好!返還,你直接借銀行存款 貸管理費用
2023-07-10 14:14:02

同學你好
對的
這樣做就可以
2022-04-07 12:51:20
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