
買的財務軟件開的專票,分錄是不是借:管理費用,應交增值稅-進項;貸:銀行存款啊?
答: 您好,是的,可以這樣做分錄的。
第一次購買的財務軟件抵扣增值稅,2個分錄1借管理費用480,貸銀行存款480 2借應交稅費480,貸管理費用480。寫利潤表時,填管理費用那塊480需要加上嗎
答: 管理費用一借一貸抵消了。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
1.為什么管理費用要用負數(shù)?入金稅盤和報稅盤時, 借:管理費用 貸:銀行存款/現(xiàn)金 抵減增值稅稅額, 借:應交稅費應交增值稅 (減免稅款) 借:管理費用負數(shù) 服務費的賬務處理: 支付技術(shù)維護費時, 借:管理費用 貸:銀行存款/現(xiàn)金 抵減增值稅稅額, 借:應交稅費應交增值稅 (減免稅款) 借:管理費用負數(shù)
答: 你好 ; 你作借方負數(shù)去? ?管理費用 ;然后? 你做 了負數(shù)后。 同時沒有管理費用發(fā)生 那么就是負數(shù)了??
不是進貨的增值稅專用發(fā)票認證了怎么做賬,是一張購買軟件的增值稅專用發(fā)票!是借:管理費用--XX軟件金額 借:應交稅費--應交增值稅--進項稅額 貸:銀行存款 是這樣嗎?
第二年的航天軟件技術(shù)維護費的分錄這樣做是否正確?借:管理費用-辦公費280 貸:銀行存款280 ;借:應交稅費-應交增值稅-減免稅額280 貸:管理費用-辦公費280.
收到了軟件服務費的專票,但是未認證,做賬,可以借:預付賬款 貸:庫存現(xiàn)金(銀行存款) 認證后,借:管理費用 應交稅費-應交增值稅 貸:預付賬款 可以這樣嗎?

