
買的財(cái)務(wù)軟件開的專票,分錄是不是借:管理費(fèi)用,應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng);貸:銀行存款???
答: 您好,是的,可以這樣做分錄的。
老師你好,我公司現(xiàn)在交的開票軟件的技術(shù)服務(wù)費(fèi),借:管理費(fèi)用,貸:銀行存款 借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅(減免稅) 貸 管理費(fèi)用 那這個應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅(減免稅)怎么處理呢 ,這樣應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅(減免稅)這步就會有余額存在了
答: 你好 你是一般納稅人把他結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅 借轉(zhuǎn)出未交增值稅貸減免稅款
我是一名會計(jì),想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
第一次購買的財(cái)務(wù)軟件抵扣增值稅,2個分錄1借管理費(fèi)用480,貸銀行存款480 2借應(yīng)交稅費(fèi)480,貸管理費(fèi)用480。寫利潤表時,填管理費(fèi)用那塊480需要加上嗎
答: 管理費(fèi)用一借一貸抵消了。

