
請問沖上月的成本費(fèi)用應(yīng)該怎么做分錄?
答: 本月需要有成本費(fèi)用,并且保存沖銷上月的成本費(fèi)用后,還是正數(shù)才能沖。 沖銷就是上月做的成本費(fèi)用,用負(fù)數(shù)列示
分包工程成本費(fèi)用票沒有拿來的情況下,能不能先暫估一部分成本入賬,如果可以暫估,如何做分錄
答: 您好,可以的,分錄,借:主營業(yè)務(wù)成本,貸;應(yīng)付賬款。
我是一名會計(jì),想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
本公司全年工資總額200萬元(已計(jì)入各項(xiàng)成本費(fèi)用).老師這個怎么做分錄呢
答: 您好 請問各項(xiàng)成本費(fèi)用都分別是多少金額呢

