
我們公司是零售行業(yè) 售賣米和油然后有業(yè)務(wù)是做一些券出去作為福利平時我們財務(wù)都是發(fā)票開具出去的,然后這些米和油都在當(dāng)月做了銷售 但是這些券很多人都會過很久來領(lǐng)取,導(dǎo)致我的存貨有些種類都是貸方為了結(jié)轉(zhuǎn) 我每個月都會要暫估入賬 下個月沖回,一直這樣之后 我發(fā)現(xiàn)我賬上的銷售 成本結(jié)轉(zhuǎn)單價有的很高 有的很低,這個是近兩個月的 銷售成本結(jié)轉(zhuǎn)達到了126.81733/KG,這個情況我該怎么辦呢?
答: 這個券你計入其他應(yīng)付里面就可以了
我們公司是零售行業(yè) 售賣米和油然后有業(yè)務(wù)是做一些券出去作為福利平時我們財務(wù)都是發(fā)票開具出去的,然后這些米和油都在當(dāng)月做了銷售 但是這些券很多人都會過很久來領(lǐng)取,導(dǎo)致我的存貨有些種類都是貸方為了結(jié)轉(zhuǎn) 我每個月都會要暫估入賬 下個月沖回,一直這樣之后 我發(fā)現(xiàn)我賬上的銷售 成本結(jié)轉(zhuǎn)單價有的很高 有的很低,這個是近兩個月的 銷售成本結(jié)轉(zhuǎn)達到了126.81733/KG,這個情況我該怎么辦呢?
答: 這個券你計入其他應(yīng)付里面就可以了
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師您好,請問我3月購進貨物按暫估入賬未拿到發(fā)票且結(jié)轉(zhuǎn)成本了的。4月收到發(fā)票月底才發(fā)現(xiàn)發(fā)票錯開并退回銷售方,5月才收到正確的發(fā)票。那我該4月初紅沖暫估還是5月收到發(fā)票再沖呢?
答: 您好,應(yīng)該在5月收到正確的發(fā)票是再紅字沖回。

