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送心意

劉老師

職稱中級會計師

2016-01-23 08:52

進項稅轉(zhuǎn)出。。。。。。。。。。。

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自產(chǎn)的產(chǎn)品沒有進項稅,不需要做轉(zhuǎn)出。也不是銷項的視同銷售。
2020-03-01 19:07:41
不一樣的,直接銷售了,肯定是售價計算增值稅的,轉(zhuǎn)出進項,只是購進價的進項稅,,, 如果是生產(chǎn)的產(chǎn)品用于集體福利,那就是增值稅視同銷售,你這個只是購進的產(chǎn)品用作銷售,本身就有進項稅,只要轉(zhuǎn)出限可
2016-01-08 15:17:32
您好!不是的。比如你是管理費用福利費的進項要轉(zhuǎn)出。是借:管理費用-福利費 貸應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出。
2020-01-08 10:32:47
這個項目是屬于簡易計稅方法征稅 吧
2018-01-15 16:12:45
您好 納稅人應按照當期可抵扣進項稅額的10%計提當期加計抵減額。按照現(xiàn)行規(guī)定不得從銷項稅額中抵扣的進項稅額,不得計提加計抵減額; 進項轉(zhuǎn)出不可以
2019-09-09 14:40:05
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